Faktúra 0129/18

Faktúra doručená:06.7.2018
Číslo objednávky:OBJ005/18

Dodávateľ
KK TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom lodenice III. kvartál 2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 125,50 EUR