Faktúra 0141/18

Faktúra doručená:19.7.2018

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia 6/2018 bazén ŠG
Vodné 6/2018 bazén ŠG
Stočné 6/2018 bazén ŠG
VPO 6/2018 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 483,31 EUR