Faktúra 01/00200/18

Faktúra doručená:03.8.2018

Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Údržbársky materiál ŠI
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,86 EUR