Faktúra 01/00110/13

Faktúra doručená:29.4.2013
Číslo objednávky:051/13

Dodávateľ
KLIMEX hutnícky materiál s.r.o.
Mikovíniho 2/A
917 02 Trnava
IČO:36255963
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stavebná oceľ ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,25 EUR