Faktúra 01/00122/13

Faktúra doručená:06.5.2013

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Voda z povrchového odtoku 04/2013 ŠI
Voda z povrchového odtoku 04/2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,91 EUR