Faktúra 01/00125/13

Faktúra doručená:06.5.2013
Číslo objednávky:001/13

Dodávateľ
Stanislav Bolek - VYŤAHY Bobot
Horňany 103
91324 Horňany
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava výťahov ŠI
Revízia výťahov ŠI
Revízia výťahu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,10 EUR