Faktúra 0106/13

Faktúra doručená:06.6.2013
Číslo zmluvy:03/2012

Dodávateľ
BOS servis v.o.s.
Studená 3
82104 Bratislava
IČO:35816791
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 05/2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,40 EUR