Faktúra 01/00233/13

Faktúra doručená:12.8.2013
Číslo objednávky:OBJ095/13

Dodávateľ
Róbert Maruškanič
Jána Halašu 3
911 08 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka kotolne ŠI
Odborná prehliadka kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,06 EUR