Faktúra 01/00021/20

Faktúra doručená:17.2.2020
Číslo objednávky:OBJ009/20

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačné práce ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,15 EUR