Faktúra 01/00022/20

Faktúra doručená:17.2.2020
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 8.1.-7.2.2020 ŠI
Stočné 8.1.-7.2.2020 ŠI
Vodné 8.1.-7.2.2020 ŠJ
Stočné 8.1.-7.2.2020 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 557,86 EUR