Faktúra 0137/13

Faktúra doručená:03.7.2013
Číslo zmluvy:HS 24119

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo 06/2013 ŠG
Vodné 06/2013 ŠG
Stočné 06/2013 ŠG
Elektická energia 06/2013 ŠG
Ostatné služby 06/2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 237,00 EUR