Faktúra 01/00100/20

Faktúra doručená:15.6.2020
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 8.5.-3.6.2020 ŠI
Stočné 8.5.-3.6.2020 ŠI
VPO 8.5.-3.6.2020 ŠI
VPO 8.5.-3.6.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 185,31 EUR