Faktúra 0132/20

Faktúra doručená:15.6.2020
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 8.5.-3.6.2020 SŠŠ
Stočné 8.5.-3.6.2020 SŠŠ
VPO 8.5.-3.6.2020 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 483,89 EUR