Faktúra 0220/13

Faktúra doručená:18.11.2013
Číslo objednávky:OBJ063/13

Dodávateľ
KK TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov lodenice III.kvartál 2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 125,50 EUR