Faktúra 0019/22

Faktúra doručená:03.2.2022

Dodávateľ
KONE s.r.o
Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis výťahov od 14.01.-31.01.2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,78 EUR