Faktúra 0105/22

Faktúra doručená:26.4.2022

Dodávateľ
Daniel Liška
Lavičková 2925/12
911 08 Trenčín
IČO:53943431
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby športového odborníka 3/2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 312,00 EUR