Faktúra 0044/24

Faktúra doručená:29.2.2024
Číslo objednávky:OBJ013/24

Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná prehliadka kotla Hoval telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,00 EUR