Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
01/00394/12 Slovak Telecom a.s. 07.1.2013 42,88 EUR s DPH
01/00395/12 Lumaslov 07.1.2013 51,84 EUR s DPH
01/00396/12 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 07.1.2013 275,53 EUR s DPH
01/00397/12 FIBEZ, s.r.o. 07.1.2013 96,00 EUR s DPH
08/00653/12 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 07.1.2013 144,41 EUR s DPH
0362/12 Slovak Telecom a.s. 07.1.2013 47,53 EUR s DPH
0363/12 Slovak Telecom a.s. 07.1.2013 12,46 EUR s DPH
0364/12 Slovak Telecom a.s. 07.1.2013 35,08 EUR s DPH
0365/12 ODIN SECURITY s.r.o. 07.1.2013 39,83 EUR s DPH
0366/12 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 07.1.2013 92,88 EUR s DPH
0367/12 FIBEZ, s.r.o. 07.1.2013 24,00 EUR s DPH
08/00001/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 07.1.2013 831,06 EUR s DPH
08/00002/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 07.1.2013 598,15 EUR s DPH
08/00003/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 07.1.2013 989,80 EUR s DPH
08/00004/13 MADE GROUPE Slovakia 07.1.2013 884,52 EUR s DPH
08/00005/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 07.1.2013 929,20 EUR s DPH
08/00652/12 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 28.12.2012 173,96 EUR s DPH
08/00650/12 Milsy a.s. 27.12.2012 15,98 EUR s DPH
08/00651/12 Milsy a.s. 27.12.2012 1 612,80 EUR s DPH
08/00649/12 I.M.D.K. Pekáreň 21.12.2012 1 298,87 EUR s DPH
08/00648/12 Halimex Ing.Hassouna 20.12.2012 948,00 EUR s DPH
0356/12 AMPHONE spol.s.r.o. 13.12.2012 2 700,00 EUR s DPH
0361/12 AMPHONE spol.s.r.o. 13.12.2012 3 168,00 EUR s DPH
0309/12 EXPO CENTER a.s. 02.11.2012 135,00 EUR s DPH
0185/21 EUROSTORE, s.r.o. 08.9.0821 85,15 EUR s DPH

<< < 253 254 255 256 257 > >>