Faktúra 0341/23

Faktúra doručená:20.12.2023
Číslo objednávky:OBJ135/23

Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektronáradie a ručné náradie SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 298,00 EUR