Faktúra 0001/24

Faktúra doručená:12.1.2024
Číslo zmluvy:GZ1/2023/025

Dodávateľ
CK Smajlíkovo, s.r.o.
Štefánikova 4
066 01 Humenné
IČO:53175573
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ubytovanie a strava LVK 7-12.1.2024 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14 600,00 EUR