Faktúra 0023/24

Faktúra doručená:05.2.2024
Číslo zmluvy:2024/01

Dodávateľ
Kanoistický klub TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov 1-3/2024 SŠŠ
Voda 2-3/2024 SŠŠ
Stočné 2-3/2024 SŠŠ
Kúrenie 2-3/2024 SŠŠ
EE 2-3/2024 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 571,58 EUR