Faktúra 01/00021/24

Faktúra doručená:06.2.2024
Číslo zmluvy:Z20233923_Z

Dodávateľ
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
Clementisova 5119/16
036 01 Martin
IČO:44798695
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie 1/2024 ŠI
Pranie 1/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 049,29 EUR