Faktúra 01/00036/24

Faktúra doručená:01.3.2024
Číslo objednávky:OBJ017/24

Dodávateľ
UNI - JAS gastrotechnika s.r.o.
Kragujevská 8414
010 01 Žilina
IČO:47966424
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava sušičky príborov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 225,00 EUR